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公用控股召開內(nèi)審工作會議

發(fā)布時間:2023-03-14

3月10日下午,公用控股紀(jì)委書記主持召開內(nèi)部審計工作會議,公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負(fù)責(zé)人參加會議。公司財務(wù)部從合同管理、房屋資產(chǎn)管理、收費流程管理、工程管理及報銷管理五個方面分析了近年來審計工作中存在的風(fēng)險點。

會議要求:一是提高認(rèn)識,把準(zhǔn)方向。內(nèi)部審計要圍繞公司中心工作和發(fā)展目標(biāo),敢于擔(dān)當(dāng)、主動作為,及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險、隱患,促進(jìn)完善內(nèi)部控制制度。二是加強協(xié)同,相向而行。各部門要積極配合公司內(nèi)部審計工作小組開展工作,共同發(fā)力,不斷提升管理水平。三是注重實效,融合發(fā)展。提升內(nèi)審工作效能,把公司發(fā)展理念完整、準(zhǔn)確、全面貫穿內(nèi)部審計工作中,促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

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